PRESENTACION DE LA ORGANIZACIÓN DE CONTROL INTERNO
Con base en lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley General de Control Interno es responsabilidad del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) y de todos aquellos funcionarios de la administración activa responsables de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones -titulares subordinados-, establecer, mantener, perfeccionar y evaluar el Sistema de Control Interno del CONARE; así como es responsabilidad de toda administración activa -excluye a la Auditoría Interna- realizar las acciones necesarias para garantizar el efectivo funcionamiento del Sistema de Control Interno institucional.
Por lo tanto, sobre el proceso de fortalecimiento del Sistema de Control Interno serán responsables las instancias que integran el CONARE, entiéndase: Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES), Centro Nacional de Alta Tecnología (CENAT), Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) y Estado de la Nación.
En respuesta a estas responsabilidades asignadas en la Ley Nº 8292, el CONARE en acuerdo tomado en la sesión 29-07, celebrada el 04 de septiembre del 2007 y comunicado mediante oficio CNR-310-07, ratifica la conformación de la Comisión para desarrollar el tema de control interno en la institución. La Comisión está constituida de la siguiente forma:
|
Xinia Morera González, OPES |
|
Ilse Gutiérrez Coto, OPES |
|
Susan Rodríguez Calvo, PEN |
|
Gustavo Otárola Vega, CENAT |
|
Gisela Coto Quintana, SINAES |
Además se cuenta con la colaboración de:
|
Gabriela Villalobos Arias OPES |
|
Giselle Rojas Arias PEN |
Finalidad de la Comisión de Control Interno
La Comisión de Control Interno tendrá como finalidad coordinar el proceso de fortalecimiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno de CONARE en el marco de la Ley 8292 "Ley General de Control Interno".
Objetivos específicos de la Comisión de Control Interno:
1. Impulsar la sensibilización del personal de CONARE en el tema de control interno.
2. Promover en el CONARE las acciones requeridas para el establecimiento del proceso de autoevaluación del Sistema de Control Interno.
3. Propiciar la definición y aprobación del marco orientador del sistema específico de valoración del riesgo institucional.
4. Coordinar el proceso de ejecución del Sistema Específico de Valoración de Riesgos relevantes en algunos procesos del CONARE
5. Monitorear el Sistema de Autoevaluación y el Sistema de Valoración de Riesgo
Enlaces de las dependencias con la Comisión de Control Interno:
|
Cinthia Azofeifa Ureña, División de Coordinación |
|
Evelyn Barrientos Villalta, Oficina Administrativa |
|
Catalina Brenes Mora, Dirección |
|
Gisela Coto Quintana, Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior |
|
Carlos Fernández Rodríguez, Unidad de Cómputo |
|
Ilse Gutiérrez Coto, División de Sistemas |
|
Marielos Hernández Ross, Oficina de Reconocimiento y Equiparación |
|
Johanna Jiménez Bolaños, División Académica |
|
Sergio Méndez Frech, Centro Nacional de Biotecnología |
|
Gustavo Otárola Vega, Centro Nacional de Alta Tecnología |
|
Guiselle Rojas Arias, Programa Estado de la Nación |



